Audit Manager

  1. กำหนดเป้าหมายของกิจกรรมตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  2. จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีและแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
  3. ทำหน้าที่เลขานุการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
  4. จัดทำกฎบัตร ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของบริษัท
  5. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
  6. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
  7. ตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
  8. ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริต และประสิทธิภาพต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยง

จากการทุจริตภายในองค์กร

  1. จัดทำรายงานผลการตรงจสอบภายใน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
  2. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงานและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
  3. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอก และเสนอผลประเมิน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

  1. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications: จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีCertified Internal Auditor (CIA) หรือ Certified Information Systems Auditor (CISA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Ansprechpartner

Vom Arbeitgeber in der Anzeige genannt — für Fragen und deine Bewerbung.