Начальник отдела анализа и внутреннего аудита

ГКУ ЯНАО "ЦБ ОГВ ЯНАО"Салехардtrudvsemzveřejněno 01. 12. 2025
Tato pozice již není inzerována
Zdroj inzerát odstranil — ucházet se přes původní odkaz již není možné.
  • использовать информацию, полученную при осуществлении внутреннего финансового аудита, исключительно в целях исполнения должностных обязанностей;
  • применять основанный на результатах оценки бюджетных рисков (риск-ориентированный) подход при планировании и проведении аудиторских мероприятий;
  • проводить аудиторские мероприятия в соответствии с программами этих мероприятий и подготавливать аналитические записки в рамках аудиторского мероприятия;
  • обеспечивать подготовку заключений и годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита;
  • по результатам проведенной оценки бюджетных рисков осуществлять планирование аудиторского мероприятия, обеспечивать формирование программы аудиторского мероприятия;
  • утверждать программу аудиторского мероприятия;
  • обеспечивать выполнение программы аудиторского мероприятия в соответствии с принципами внутреннего финансового аудита, осуществляя контроль полноты рабочей документации аудиторского мероприятия и достаточности аудиторских доказательств;
  • обеспечивать подготовку заключения;
  • направлять субъектам бюджетных процедур, являющимся руководителями структурных подразделений Учреждения, программу аудиторского мероприятия, а также проект заключения и (или) заключение в порядке, установленном локальным актом Учреждения;
  • подготавливать материалы, необходимые для рассмотрения письменных возражений и предложений, полученных от субъектов бюджетных процедур, являющихся руководителями структурных подразделений Учреждения, и по результатам проведенного аудиторского мероприятия (при наличии);
  • планировать деятельность отдела и осуществлять контроль за надлежащим исполнением обязанностей сотрудниками отдела, в том числе в части проведения аудиторских мероприятий;
  • представлять на утверждение директору Учреждения план проведения аудиторских мероприятий;
  • обеспечивать выполнение плана проведения аудиторских мероприятий;
  • утверждать программы аудиторских мероприятий;
  • рассматривать письменные возражения и предложения субъектов бюджетных процедур, являющихся руководителями структурных подразделений Учреждения, по результатам проведенного аудиторского мероприятия (при наличии);
  • подписывать заключения, осуществляя контроль полноты отражения результатов проведения аудиторского мероприятия, и представлять заключения директору Учреждения;
  • представлять директору Учреждения годовую отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за отчетный год;
  • обеспечивать проведение мониторинга реализации субъектами бюджетных процедур мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля, в том числе по устранению выявленных нарушений и (или) недостатков;
  • обеспечивать ведение реестра бюджетных рисков;

Требования

. Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей и (или) направлений подготовки высшего образования Юриспруденция, Экономика и управление . Наличие стажа работы по юридической специальности не менее пяти лет и на руководящих должностях не менее трех лет.

Высшее образование — специалитет, магистратура; Опыт: 5 лет

Условия

Допустимые